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开展内部控制风险评估,提高内部控制建设水平

2019年3月根据北京市卫生健康委《关于做好2018年度内部控制报告编报工作的通知》及财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》等文件要求,依据《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,审计科认真梳理业务流程,制定了内部控制评价工作方案,委托第三方开展了内部控制风险评估工作。针对风险评估中发现的如预算管理、合同履行、业务流程再造等问题,中心制定了整改措施,下一步将督促相关科所及时落实整改。通过内部控制建设和评价工作,中心将财务收支业务、申购业务、合同签署等与预算紧密结合,进一步增强了预算控制手段,完善了合同履行情况的监督管理,进一步提高了内部控制建设水平。

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